Форум >  Архив "О карьере" >  Ноябрь 2009 года >  Могу я при УСН д-р

Могу я при УСН д-р

выписать заказчику счет фактуру с НДС 0%?
Десс © (30.11.2009 12:11)

Оцените автора материала.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 0.00 из 5.
Прямая ссылка


нет, не можете, т.к. не являетесь плательщиком НДС
kleonina © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

Ну почему же так категорично? Упрощенцы могут выставлять сф, только это влечет последствия в виде уплаты НДС и подачи декларации
рз © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

А им это надо?платить то они будут, а к зачету принять им нельзя, и потом список случаев со ставкой 0% достаточно невелик -зачем такие ошибки ляпать ведь ставка0% и "НДС не облагается" это как говориться две большие разницы
kleonina © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

вот и меня удивил этот ноль. Мож там какя-нибудь космическая деятельность)) А по поводу выставления сф - сейчас многие упрощенцы идудт на это, дабы не потерять клиентов
рз © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

а смысл? сф с нулевой ставкой выставляют плательщики НДС по операциям необлагаемым НДС. А упрощенец плательщиком НДС не является, следовательно сф не выставляет.
рз © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

кстати почему 0%? У тебя экспорт что ли?
рз © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

требование госконтракта, оплата производится по выставленной счет-фактуре
Десс © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

Это безграмотно. сф служит только для исчисления НДС, но никак не для уплаты нему. Платят либо по договору, либо по счету
рз © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

ЗАКАЗЧИК безналичным путём осуществляет перевод денежных средств на расчётный счёт ПОСТАВЩИКА согласно предоставленного ПОСТАВЩИКОМ счёта. По завершению поставки, подтверждаемому подписанным обеими сторонами контракта актом сдачи-приёмки продукции, ЗАКАЗЧИК по выставленному ПОСТАВЩИКОМ счёту-фактуре осуществляет перечисление денежных средств не позднее 25.12.2009 года.
Десс © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

Вместо сф там нужно указать счет. СФ не является документом для оплаты
рз © (30.11.2009 13:11)
Прямая ссылка

да это понятно, но сама понимаешь - госконтракт, там все всего боятся:)
Десс © (30.11.2009 14:11)
Прямая ссылка

так они может надются, что ты им сф выставишь с НДС? Надо им объяснить, что ты на УСН и в силу ч.2 ст. 346.11 плательщиком НДС не являешься, следовательно сф не выставляешь
рз © (30.11.2009 14:11)
Прямая ссылка

Ты хоть им сказал, что ты упрощенец и никаких сф с выделенным НДС не будет?
рз © (30.11.2009 14:11)
Прямая ссылка

нет, надо указать, что "БЕЗ НДС"
@лис@ © (30.11.2009 15:11)
Прямая ссылка

без НДС тоже к УСН не относится
рз © (30.11.2009 16:11)
Прямая ссылка

относится :)))))))
ягода снеженика © (30.11.2009 16:11)
Прямая ссылка

нет. Без НДС это тогда, когда плательщик НДС осуществляет операции не облагаемые НДС. А упрощенцы не являются таковыми. Следовательно никаких сф "без НДС" не выставляют
рз © (30.11.2009 23:11)
Прямая ссылка

ну а что они в счете по вашему пишуь?:))))
ягода снеженика © (01.12.2009 15:12)
Прямая ссылка

а при чем сдесь счет? СФ с "без НДС" упрощенцы не выставляют
рз © (01.12.2009 15:12)
Прямая ссылка

в п. 5 ст. 168 четко сказано, кто выставляет сф "без НДС". УСНщики там не упомянуты
рз © (01.12.2009 15:12)
Прямая ссылка

ну а что по вашему в счете должны писать УСНщики?
ягода снеженика © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

а для Вас нет разницы между счетом и сф?
рз © (02.12.2009 01:12)
Прямая ссылка

0% это только при экспорте. счета-ф без НДС выписывать не только можешь но и должен :)))) в принципе если клиент сильно нужен можно счет и с НДС выставить только надо будет за этот период заполнить декл по НДС и указать там сумму н аога из сч-фактуры, при этом никакого НДС к вычету не принимать.
ягода снеженика © (30.11.2009 16:11)
Прямая ссылка

ну ваще то не только при экспорте, кстати вопрос был не про "без ндс" а про нулевую ставку
кле © (30.11.2009 18:11)
Прямая ссылка

ну может кто то кого то не так понял многие без НДС и 0% путают
ягода снеженика © (30.11.2009 19:11)
Прямая ссылка

заказчик стушевался и исправил на просто "счет":)
Десс © (01.12.2009 09:12)
Прямая ссылка

кстати почитал: можно выписывать СФ, грозит только уплата НДС, штрафы и пени не предусмотрены.
Десс © (01.12.2009 11:12)
Прямая ссылка

ясен перец: штрафы и пени взыскиваются как раз за НЕуплату
рз © (01.12.2009 13:12)
Прямая ссылка

в том то и перец что в случае неуплаты налога нельзя их предьявить:)
Десс © (01.12.2009 14:12)
Прямая ссылка

если ты предъявил покупателю сф с НДС, то обязан этот НДС уплатить. Если просрочил уплату - платишь еще и пени, если не заплатил - штраф и пени.
рз © (01.12.2009 14:12)
Прямая ссылка

а вот и нет, штраф и пени платит "плательщик НДС",а я не плательщик НДС
Десс © (01.12.2009 14:12)
Прямая ссылка

а кто же ты, раз добровольно выставил сф с ндс? Назвался груздем.... Так что и декларацию придется подать, и НДС заплатить, и ответственность за неуплату нести.
рз © (01.12.2009 14:12)
Прямая ссылка

именно нельзя :) тк ты НЕ являешься плательщиком НДС пени вроде можно штрафы нет
ягода снеженика © (01.12.2009 15:12)
Прямая ссылка

дайте ссылку на норму закона. Согласно п.1 ст.122 НКРФ штраф предусмотрен за неуплату или неполню уплату налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия). Никаких оговорок про добровольно исчисливших НДС неплательщиков НДС нет
рз © (01.12.2009 15:12)
Прямая ссылка

http://www.taxpravo.ru/analytics/taxpravo/article62064812142135268404202039550837
Десс © (01.12.2009 19:12)
Прямая ссылка

не согласна с частным мнением Масленниковой. Есть противоположные Постановления ФАСов. Будь я налоговиком, то штраф бы отсудила несомненно. Есть сф с выделенным НДС - есть обязанность уплатить налог - значит есть обязанность соблюсти поряок его уплаты
рз © (01.12.2009 20:12)
Прямая ссылка

а я уже налоговик нет за это 122 статьи 119 кстати тоже нет
ягода снеженика © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

да лан - налоговик) обожаю с вами в суд ходить))
рз © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

а вы чего в суде-на 122 статью напрашиваетесь а налоговая ни в какую не хочет штрафовать?:)
ягода снеженика © (02.12.2009 20:12)
Прямая ссылка

просто не надо кичиться своим семилетним стажем))
рз © (02.12.2009 22:12)
Прямая ссылка

это относится именно к плательщикам НДС, я 7й год налоговым инспектором работаю :) не штрафуем за такое. аналогично по тем, кто применяет 145 статью. Другое дело если из-за превышения лимита выручки Десс перестанет быть плательщиком УСН тогда да, все на него распространится. ЧТоб попасть на ст.122 Дессу надо сдать уточненку (уточненку!) к доплате и предварительно по ней не заплатить. Либо представить коиплект документов по которым камеральная (маловероятно!) или выездная проверка сама доначислит НДС.
ягода снеженика © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

уточняю - варианты попадания на 122 статью я расписала для плательщиков НДС. т.е. даже им не так просто по 122 оштрафоваться :)
ягода снеженика © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

уточняю: НДС - налог, и если он кем-то кому-то предъявлен, то первый должен его уплатить. Следовательно он налогоплательщик.
рз © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

нифига. вы не с той спорите.
ягода снеженика © (02.12.2009 20:12)
Прямая ссылка

для меня авторитет один - закон, а не мнение налоговика со стажем) мои суждения основаны на норме закона, а Ваши? Типа Вам так вышестоящее руководство велело делать? НК надо уметь читать....
рз © (02.12.2009 22:12)
Прямая ссылка

а Ваша налоговая только по уточненкам камеры проводит?
рз © (01.12.2009 23:12)
Прямая ссылка

а где я написала что ТОЛЬКО
ягода снеженика © (02.12.2009 20:12)
Прямая ссылка

ЧТоб попасть на ст.122 Дессу надо сдать уточненку (уточненку!) к доплате и предварительно по ней не заплатить. Либо представить коиплект документов по которым камеральная (маловероятно!) или выездная проверка сама доначислит НДС. ягода снеженика © (01.12.2009 Вт 23:06)
рз © (02.12.2009 22:12)
Прямая ссылка

ДА, Если только были операции, облагаемые НДС по ставке 0% (читайте их перечень, в частности ряд экспортных операций). Все остальные операции у упрощенца, освобожденного от уплаты НДС так и оформляются "Без НДС". ТАкже, вы можете выставить счф. с НДС, который потом обязаны перечислить в бюджет.
Nuar © (01.12.2009 21:12)
Прямая ссылка

 

Что не так с этим комментарием ?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

OK
Информация о комментарии отправлена модератору